[Форум]: Налог с оборота (НСО) [Тема]: Учет НСО при иностранных сделках :: Клуб бухгалтеров Buh-info.ee
Добро пожаловать на сайт 'Клуб бухгалтеров Buh-info.ee' Нажмите
  Войти/Создать логин
В начало Обсуждения Файлы Ссылки FAQ О нас
Пользователь
 



 


Все еще не зарегистрировались? Регистрация сделает комфортными Ваши посещения этого сайта, предоставит доступ ко многим дополнительным сервисам и настройкам, которые для анонимного пользователя недоступны.

Главное меню
· В начало

· Форумы
· Ссылки
· Файлы
· FAQ - ЧаВо
· Обзоры
· Юмор
· Объявления
· Калькулятор
· Рассылка
· [Facebook]


Поиск по сайту



Необходимое
KMKR
VAT
Регистр деят.
Ком.регистр
Пенс.страхование
Swedbank
SEB
Поиск информации
Эст-рус-эст словари
Налоги по з/п
Вал.курсы ЕЦБ

Сейчас на сайте
У нас 78 гостей и 2 зарегистрированных онлайн.

Вы - анонимный пользователь.


Новости
· Статьи
· Статьи по темам

· Новости
· Новости по темам
· Архив новостей

Сайт
· Топ 10
· Обратная связь
· Посоветуй другу
· Статистика 1
· Статистика 2

Последние обсуждения

7 последних тем:
· Сокращение матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком
KISA
19 Июль, 2018 г. - 10:34
· КМД при облагаемом и необлагаемом обороте
Mihhail
13 Июль, 2018 г. - 09:47
· "обратное налогообложение" металлоизделий с 01.01.17
edita
09 Июль, 2018 г. - 16:00
· Учет НСО при иностранных сделках
NatalyD
09 Июль, 2018 г. - 10:19
· Декларирование минимальной сумма соц. налога
astik
05 Июль, 2018 г. - 17:53
· выписка операций банковского терминала СЕБ
astik
05 Июль, 2018 г. - 10:14
· Lisa 3 Seotud osapooled, Majandusaasta aruanne
astik
04 Июль, 2018 г. - 22:12

Orphus
Система Orphus

Бух-Чат
Тип: Обычный
Курилка
On-line: 0 человек

Сборы
Монетизация благодарностей



Форумы | Помощь | Правила
[поиск по форуму] [последние сообщения]
Замечание: без авторизации нельзя посылать комментарии :: Зарегистрироваться
 
Налоговый учёт :: Налог с оборота (НСО) :: Учет НСО при иностранных сделках
Модерируется: McSim, Natasha, Liisa99, edita
АвторУчет НСО при иностранных сделках
Lena372
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 390
Ср.оц.автора: 3.2143 (14)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 15 Мая, 2010 г. - 15:13   
Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу подтвердить или поправить меня.
1. Мы получили счет за рекламные услуги от немецкой фирмы в апреле, а услуга будет оказана в мае.
Я в декларации показываю, как возвратный (с втроке оборота), но за апрель во включенный не ставлю. Поставлю в следующем месяце.

2. Мы получили счет за рекламные услуги от российской фирмы в апреле, и услуга оказана в апреле.
Я в декларации отражаю, как возвратный? Мы никогда не работали с Россией. На них тоже распространяется возвратное налогообложение или нет?

3. Приобретен товар в России у российской фирмы в апреле и тамже в апреле был продан эстонской фирме, товар в Эстонию не въезжал.
Я ничего не отражаю в декларации?

Заранее спасибо.
 
McSim
Админ сайта
Админ сайта
Сообщений: 8154
Ср.оц.автора: 4.9414 (4436)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 18 Мая, 2010 г. - 09:20   
1. Думаю, нет смысла разделять.
2. Возвратный, но через строку 7, а не 6, как в п.1.
3. Ничего. "Необорот".
_________________
Найдите, пожалуйста, время зарегистрироваться на buh-info.ee/ask и потестировать его.
 
caater
Постоянный
Постоянный
Сообщений: 142
Ср.оц.автора: 4.7727 (22)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 13 Дек, 2013 г. - 12:13   
Строка 7 КМд.."приобретение других услуг, которые облагаются КМ". Российская фирма выставила счет за интернетуслуги без КМ. Правильно ли указывать сумму сделки в строке 7?
это импорт услуги? или что является местом возникновения в данном случае?
 
McSim
Админ сайта
Админ сайта
Сообщений: 8154
Ср.оц.автора: 4.9414 (4436)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 13 Дек, 2013 г. - 15:29   
Поможет?
_________________
Найдите, пожалуйста, время зарегистрироваться на buh-info.ee/ask и потестировать его.
 
olga09911
Читатель
Читатель
Сообщений: 18
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 09 Сен, 2014 г. - 11:50   
Добрый день, прошу подсказать. Мы неналогообязанные по нсо. Сейчас покупаем рекламную услугу не нерезидента из Латвии. Должны ли мы становится ограничено налогообязанными и платить 20% от суммы приобретенных услуг?
Спасибо!
 
Natasha

Модератор
Модератор
Сообщений: 6777
Ср.оц.автора: 4.9271 (2880)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (1)
Отправлено: 10 Сен, 2014 г. - 22:19   
Да, должны со дня получения услуги.
_________________
Это совет, а не руководство к действию.
 
olga09911
Читатель
Читатель
Сообщений: 18
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 11 Сен, 2014 г. - 13:51   
Спасибо!
 
olga09911
Читатель
Читатель
Сообщений: 18
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 24 Сен, 2014 г. - 16:49   
Добрый день, прошу помощь по импорту услуг. Как возможно избежать НСО при приобретении услуг? В каких странах должен быть поставщик? Какие услуги не попадут под налогообложение?
Нам необходимо оплатить услуги лектора на семинаре. И оплатить услуги по привлечению клиентов.
Мы неналогообязанные по НСО в Эстонии. Местом оказания наших услуг признается место регистрации получателя, а так как получатели на с еврозоны, то НСО в Эстонии не возникает.
Возможно есть смысл заключить договор на посреднические или агентские услуги.
Буду благодарна за ответ.

Это сообщение было отредактировано: olga09911, 24 Сен, 2014 г. - 16:52
 
NatalyD

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 46
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 08 Июль, 2018 г. - 22:05   
Уважаемые коллеги!
Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират.
Должны ли мы декларировать эту сделку и под какими номерами?
Спасибо!
 
Liisa99
online


Активист
Активист
Сообщений: 6929
Ср.оц.автора: 4.9678 (7300)
Ср.оц.сообщ-я: 5.0000 (2)
Отправлено: 08 Июль, 2018 г. - 23:31   
Цитата:
2018-07-08 22:05 НаталыД писал(а):
Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират.
Должны ли мы декларировать эту сделку ?



Да. НДС с импорта, который платили при растаможке ставите в КМД в строку 5. и 5.1.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 09 Июль, 2018 г. - 00:22
 
NatalyD

Собеседник
Собеседник
Сообщений: 46
Ср.оц.автора: 0 (0)
Ср.оц.сообщ-я: 0 (0)
Отправлено: 09 Июль, 2018 г. - 10:19   
Цитата:
2018-07-08 23:31 Liisa99 писал(а):
> >2018-07-08 22:05 НаталыД писал(а):
Эстонская налогообязанная фирма приобрела оборудование у фирмы из Объединенных Арабских Эмират.
Должны ли мы декларировать эту сделку ?< <

Да. НДС с импорта, который платили при растаможке ставите в КМД в строку 5. и 5.1.Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 09 Июль, 2018 г. - 00:22




Уточнили: Товар ещё находится на складе поставщика и через две недели будет продан, не пересекая границу Эстонии.
 

:: ::

.: Поставить закладку на эту страницу :: Показать мои закладки :.





© 2001-2015 Data Service OÜ
Яндекс.Метрика